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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00812

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TIMON

CPF/CNPJ: 11410879000166

Valor: R$ 646.800,00

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 37016/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00812 10/03/2016 58.801,00 646.800,00 646.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00812 10/03/2016 58.801,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01208 30/03/2016 58.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01947 15/04/2016 58.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02598 09/05/2016 117.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04880 15/07/2016 58.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06407 29/08/2016 58.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07017 14/09/2016 58.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07737 11/10/2016 235.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09964 25/11/2016 -117.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11155 26/12/2016 58.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11362 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01205 10/03/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01721 30/03/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02842 15/04/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03915 09/05/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05654 10/06/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07581 15/07/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09733 29/08/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10561 14/09/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11719 11/10/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13465 10/11/2016 0,00 58.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16802 26/12/2016 0,00 58.800,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00965 10/03/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01334 30/03/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02306 15/04/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03393 11/05/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04853 13/06/2016 0,00 0,00 58.800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00163 13/06/2016 0,00 0,00 -58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04895 14/06/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06561 18/07/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08517 29/08/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09167 15/09/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10311 11/10/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB12248 18/11/2016 0,00 0,00 58.800,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB14408 26/12/2016 0,00 0,00 58.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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