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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00801

Favorecido

FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 11331341000166

Valor: R$ 93.843,75

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 37016/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00801 10/03/2016 8.532,25 93.843,75 93.843,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00801 10/03/2016 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01200 30/03/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01939 15/04/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02590 09/05/2016 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04871 15/07/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06397 29/08/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07009 14/09/2016 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07729 11/10/2016 34.125,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09950 25/11/2016 -17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11149 26/12/2016 8.531,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11402 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01192 10/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01712 30/03/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02834 15/04/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03901 09/05/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05620 10/06/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07573 15/07/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09722 29/08/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10546 14/09/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11711 11/10/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13436 10/11/2016 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16795 26/12/2016 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00957 10/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01326 30/03/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02298 15/04/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03385 11/05/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04845 13/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00155 13/06/2016 0,00 0,00 -8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04888 14/06/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06553 18/07/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08509 29/08/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09159 15/09/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10303 11/10/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12240 18/11/2016 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB14404 26/12/2016 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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