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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00979
CPF/CNPJ: 11317251000110
Valor: R$ 302.041,44
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36887/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00979 | 17/03/2016 | 334.706,42 | 254.201,20 | 254.201,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
|
2016NE00979 | 17/03/2016 | 334.706,42 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11722 | 30/12/2016 | -32.664,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04915 | 31/05/2016 | 0,00 | 60.510,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08120 | 26/07/2016 | 0,00 | 40.340,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL10699 | 15/09/2016 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL11022 | 26/09/2016 | 0,00 | 40.340,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16139 | 15/12/2016 | 0,00 | 60.510,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL16166 | 15/12/2016 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04262 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.510,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07062 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.340,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09182 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09678 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.340,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13714 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.510,36 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB13725 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00979 | 17/03/2016 | 47.840,24 | 40.843,53 |