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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00979

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME

CPF/CNPJ: 11317251000110

Valor: R$ 302.041,44

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 36887/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00979 17/03/2016 334.706,42 254.201,20 254.201,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00979 17/03/2016 334.706,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11722 30/12/2016 -32.664,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04915 31/05/2016 0,00 60.510,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08120 26/07/2016 0,00 40.340,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10699 15/09/2016 0,00 22.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11022 26/09/2016 0,00 40.340,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16139 15/12/2016 0,00 60.510,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16166 15/12/2016 0,00 30.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04262 01/06/2016 0,00 0,00 60.510,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB07062 26/07/2016 0,00 0,00 40.340,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB09182 15/09/2016 0,00 0,00 22.500,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09678 26/09/2016 0,00 0,00 40.340,24
PAGAMENTO (700214)
2016OB13714 15/12/2016 0,00 0,00 60.510,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB13725 15/12/2016 0,00 0,00 30.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00979 17/03/2016 47.840,24 40.843,53
Informações Gerais