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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03032

Favorecido

CENTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI

CPF/CNPJ: 06696461000127

Valor: R$ 317.336,88

Endereço: PEZA EIRELI

Descrição

EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ANEXO,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 16/05/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 253698/2015

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03032 16/05/2016 31.734,58 63.467,16 63.467,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ANEXO,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE03032 16/05/2016 31.734,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO IDENI-ZATORIO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS EMANEXO, CONFORME AUTORIZO
2016NE11270 29/12/2016 285.602,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04473 16/05/2016 0,00 31.733,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17272 29/12/2016 0,00 31.733,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03770 16/05/2016 0,00 0,00 31.733,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB14870 29/12/2016 0,00 0,00 31.733,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB14909 29/12/2016 0,00 0,00 31.733,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL17304 29/12/2016 0,00 0,00 -31.733,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE03032 16/05/2016 253.869,72 253.868,64
Informações Gerais