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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03028
CPF/CNPJ: 06696461000127
Valor: R$ 0,00
Endereço: PEZA EIRELI
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/05/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 253698/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03028 | 16/05/2016 | 317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO IDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ANEXO, CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2016NE03028 | 16/05/2016 | 317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL VALOR INCORRETO
|
2016NE03030 | 16/05/2016 | -317.335,88 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04470 | 16/05/2016 | 0,00 | -317.335,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04466 | 16/05/2016 | 0,00 | 317.335,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03768 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 317.335,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04469 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -317.335,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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