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Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE05780

Favorecido

IST.ACQUA-ACAO CID.QUALIDADE URB.E AMBIENTAL

CPF/CNPJ: 03254082000270

Valor: R$ 893.186,93

Descrição

DESPESA PROVENIENTE DA DIFERENCA CONTRAPRESTACAOMENSAL, APURADA DO PERIO-DO ENTRE A DATA DO PEDIDOADITIVO A DATA DA ASSINA-TURA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO N. 03/15, CONFORME DESPACHOADMINISTRAT

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 11/08/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 22252/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05780 11/08/2016 893.187,93 893.186,93 893.186,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PROVENIENTE DA DIFERENCA CONTRAPRESTACAOMENSAL, APURADA DO PERIO-DO ENTRE A DATA DO PEDIDOADITIVO A DATA DA ASSINA-TURA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO N. 03/15, CONFORME DESPACHOADMINISTRAT
2016NE05780 11/08/2016 893.187,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2016NE12395 29/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08989 11/08/2016 0,00 893.186,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB07862 11/08/2016 0,00 0,00 893.186,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais