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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01965
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 125.000,00
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/04/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 78132/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01965 | 18/04/2016 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DOS GRU-POS DOS MEDICOS QUE PRES-TARAM SERVICOS AS UNIDADEDE SAUDE DO ESTADO DO MA-RANHAO NO PERIODO DE 01 A31/12/2015, DE 01 A 31 / DE JANEIRO,E DE 10 A 29 /DE FEVEREIRO DE 2016,CON-FORME AUTOR
|
2016NE01965 | 18/04/2016 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04453 | 16/05/2016 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL04458 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.262,50 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10139 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10142 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10145 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10147 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10149 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10152 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10138 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10141 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10144 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10151 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10140 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,25 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10143 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,25 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10146 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10148 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10150 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10153 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL12521 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |