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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE06820

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 5.165.237,42

Descrição

EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCHEMOR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 05/09/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 179423/2015

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06820 05/09/2016 330.001,00 5.165.237,42 5.165.237,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESTINADO A 9,10E11 PARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE /OPERACINALIZACAO DO GERE-NCIAMENTO DE UNIDADE HOS-PITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO EM ANEXO DO CONTRATO N.99/2015/SESDOS MESES D
2016NE06820 05/09/2016 330.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 10APARCELA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALARES NESTE ESTADO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.CONTRATO 99/2015
2016NE07314 27/09/2016 330.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 099/15 - RE-FERENTE A OPERACIONALIZA-CAO DO GERENCIAMENTO DOHOSPITAL DE PRESIDENTEVARGAS HEMOMAR/LACEN MESOUTUBRO/16 CONFORME DES-PACHO ADMIN
2016NE08473 04/11/2016 330.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE8473 POR ORDEM SUPERIOR
2016NE08550 07/11/2016 -330.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA12A PARCELA DO CONTRATODE GESTAO N. 99/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO
2016NE08552 07/11/2016 4.175.237,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DA 9A PARCELA DO CONTRATO 99/15,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
2016NE10562 07/12/2016 330.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06820/16 POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE12491 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10198 05/09/2016 0,00 330.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11636 10/10/2016 0,00 330.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13022 07/11/2016 0,00 4.175.237,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15671 07/12/2016 0,00 330.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08942 05/09/2016 0,00 0,00 330.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10133 10/10/2016 0,00 0,00 330.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB11339 07/11/2016 0,00 0,00 4.175.237,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB13501 07/12/2016 0,00 0,00 330.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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