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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE06555

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 7.030.001,00

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 01/09/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 223986/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06555 01/09/2016 2.870.001,00 6.903.049,00 6.903.049,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.185/2015, PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/16CONFORME DESPACHO ANEXO.
2016NE06555 01/09/2016 2.870.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMCONTRATO 185/2015,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2016NE07363 28/09/2016 2.870.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11A PARCELA (SET/16) DO CONT.185/15
2016NE07612 05/10/2016 325.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DESTINADO A 11APARCELA DO CONTRATO 185/2015
2016NE09682 23/11/2016 365.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO /CT N.185/2015,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
2016NE10568 07/12/2016 600.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10005 01/09/2016 0,00 2.870.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11108 28/09/2016 0,00 2.870.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11480 05/10/2016 0,00 325.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL14672 23/11/2016 0,00 238.049,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL15674 07/12/2016 0,00 600.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08765 01/09/2016 0,00 0,00 2.870.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09765 28/09/2016 0,00 0,00 2.870.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10047 05/10/2016 0,00 0,00 325.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB12617 23/11/2016 0,00 0,00 238.049,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB13505 07/12/2016 0,00 0,00 600.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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