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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03100

Favorecido

EMPRESA ALAN G. NOVAIS VIANA

CPF/CNPJ: 35197896000125

Valor: R$ 597.057,89

Endereço: RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO

Municipio: BURITI

Estado: MA

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 19/05/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 189711/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03100 19/05/2016 597.057,89 541.930,64 541.930,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTA-CAO DE SERVICOS MEDICOSHOSPITALARES E AMBULATO-RIAS.
2016NE03100 19/05/2016 597.057,89 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL17393 19/05/2016 0,00 -54.207,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05254 07/06/2016 0,00 54.165,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05255 07/06/2016 0,00 54.232,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05906 15/06/2016 0,00 53.981,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07758 19/07/2016 0,00 54.217,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09461 19/08/2016 0,00 54.237,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10786 20/09/2016 0,00 54.228,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL12348 20/10/2016 0,00 54.217,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL13979 16/11/2016 0,00 54.216,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL16123 14/12/2016 0,00 54.227,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17036 28/12/2016 0,00 54.207,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL17314 29/12/2016 0,00 54.207,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04542 07/06/2016 0,00 0,00 54.165,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB04543 07/06/2016 0,00 0,00 54.232,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB04925 15/06/2016 0,00 0,00 53.981,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB06734 19/07/2016 0,00 0,00 54.217,59
PAGAMENTO (700214)
2016OB08268 19/08/2016 0,00 0,00 54.237,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB09481 20/09/2016 0,00 0,00 54.228,91
PAGAMENTO (700214)
2016OB10853 20/10/2016 0,00 0,00 54.217,32
PAGAMENTO (700214)
2016OB12123 16/11/2016 0,00 0,00 54.216,05
PAGAMENTO (700214)
2016OB13692 14/12/2016 0,00 0,00 54.227,27
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 23430770000170 - HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
2016OB14668 28/12/2016 0,00 0,00 54.207,11
PAGAMENTO (700214)
2016OB14901 29/12/2016 0,00 0,00 54.207,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL17369 30/12/2016 0,00 0,00 -54.207,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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