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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00990

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SANTA QUITERIA

CPF/CNPJ: 13851179000132

Valor: R$ 855.615,40

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 36887/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00990 17/03/2016 1.094.098,75 664.902,98 664.902,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00990 17/03/2016 1.094.098,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11823 30/12/2016 -238.483,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01906 31/03/2016 0,00 60.324,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03559 29/04/2016 0,00 41.937,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04754 24/05/2016 0,00 83.330,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06081 21/06/2016 0,00 65.917,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07370 13/07/2016 0,00 74.125,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09345 17/08/2016 0,00 80.793,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10824 21/09/2016 0,00 83.190,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL12336 19/10/2016 0,00 83.330,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL14878 28/11/2016 0,00 68.366,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16974 27/12/2016 0,00 23.586,38 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01507 05/04/2016 0,00 0,00 60.324,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB02964 29/04/2016 0,00 0,00 41.937,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB03995 24/05/2016 0,00 0,00 83.330,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB05049 21/06/2016 0,00 0,00 65.917,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB06380 13/07/2016 0,00 0,00 74.125,13
PAGAMENTO (700214)
2016OB08163 17/08/2016 0,00 0,00 80.793,36
PAGAMENTO (700214)
2016OB09500 21/09/2016 0,00 0,00 83.190,12
PAGAMENTO (700214)
2016OB10848 19/10/2016 0,00 0,00 83.330,81
PAGAMENTO (700214)
2016OB12780 28/11/2016 0,00 0,00 68.366,31
PAGAMENTO (700214)
2016OB14608 27/12/2016 0,00 0,00 23.586,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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