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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00800

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA

CPF/CNPJ: 11379508000169

Valor: R$ 369.118,75

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 37016/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00800 10/03/2016 33.557,25 369.118,75 369.118,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00800 10/03/2016 33.557,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01199 30/03/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01938 15/04/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02589 09/05/2016 67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04870 15/07/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06396 29/08/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07008 14/09/2016 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07728 11/10/2016 134.225,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09948 25/11/2016 -67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE11148 26/12/2016 33.556,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11400 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01191 10/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01711 30/03/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02833 15/04/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03900 09/05/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05562 10/06/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07571 15/07/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09721 29/08/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10544 14/09/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11710 11/10/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13433 10/11/2016 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16792 26/12/2016 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00956 10/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB01325 30/03/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (540999)
2016OB02297 15/04/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB03384 11/05/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04844 13/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00154 13/06/2016 0,00 0,00 -33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB04887 14/06/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB06552 18/07/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB08508 29/08/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB09158 15/09/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB10302 11/10/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB12239 18/11/2016 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB14403 26/12/2016 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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