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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00766

Favorecido

FMS-PREF.M.DE AMARANTE

CPF/CNPJ: 11394580000165

Valor: R$ 455.910,00

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 37016/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00766 10/03/2016 45.592,00 455.910,00 455.910,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00766 10/03/2016 45.592,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01178 30/03/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01913 15/04/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
2016NE02567 09/05/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
2016NE02604 09/05/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04848 15/07/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06360 26/08/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE06987 14/09/2016 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07707 11/10/2016 182.364,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09915 25/11/2016 -91.182,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11345 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL13290 10/03/2016 0,00 -45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01162 10/03/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01689 30/03/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02812 15/04/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03878 09/05/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05522 10/06/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07547 15/07/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09700 29/08/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10492 14/09/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11683 11/10/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13245 10/11/2016 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13336 10/11/2016 0,00 45.591,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00935 10/03/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01304 30/03/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB02276 15/04/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB03363 11/05/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04823 13/06/2016 0,00 0,00 45.591,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00133 13/06/2016 0,00 0,00 -45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04899 14/06/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06531 18/07/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB08487 29/08/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09137 15/09/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB10281 11/10/2016 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB12217 18/11/2016 0,00 0,00 45.591,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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