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Dados até: 29/04/2024

Atualizado em: 30/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01100

Favorecido

AVANCA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

CPF/CNPJ: 19567468000190

Valor: R$ 50.000,00

Descrição

SERV. GRAFICOS RENOVACAO CONTRATUAL N. 17/2015 1. TERMO ADITIVO

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 14/11/2016

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 196801/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01100 14/11/2016 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV. GRAFICOS RENOVACAO CONTRATUAL N. 17/2015 1. TERMO ADITIVO
2016NE01100 14/11/2016 50.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01770 23/11/2016 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01834 30/11/2016 0,00 20.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01568 23/11/2016 0,00 0,00 29.163,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01569 23/11/2016 0,00 0,00 837,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01754 01/12/2016 0,00 0,00 19.442,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01755 01/12/2016 0,00 0,00 558,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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