Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 06/05/2024

Atualizado em: 07/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00290

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA

CPF/CNPJ: 00083140000170

Valor: R$ 9.092,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AOS SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A CONTRATO N.13/2015, CONFORMEPROCESSOS DE PAGAMENTOSN. 81865 E 119168/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTSMPM

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  325 - Gestão de Políticas para as Mulheres

Ação:  4804 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de Organismos Municipais de Politicas para as

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/07/2016

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 82330/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00290 01/07/2016 9.092,00 9.092,00 9.092,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AOS SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A CONTRATO N.13/2015, CONFORMEPROCESSOS DE PAGAMENTOSN. 81865 E 119168/2016.
2016NE00290 01/07/2016 9.092,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00367 01/07/2016 0,00 5.981,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00369 01/07/2016 0,00 3.111,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00265 05/07/2016 0,00 0,00 5.681,95
PAGAMENTO (700214)
2016OB00267 05/07/2016 0,00 0,00 2.955,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00266 05/07/2016 0,00 0,00 299,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00268 05/07/2016 0,00 0,00 155,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais