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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00003

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 699,84

Descrição

EMPENHO REF.SAL.FAM.INSS,REF. AO MES DE JAN/216,A-TRAVES DA CI.004/2016 PA-RA O PROC. 18283/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa:  319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/01/2016

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 18283/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00003 28/01/2016 58,82 699,84 699,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SAL.FAM.INSS,REF. AO MES DE JAN/216,A-TRAVES DA CI.004/2016 PA-RA O PROC. 18283/2016
2016NE00003 28/01/2016 58,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.SAL.FAM.INSS,REF.AO MES DE FEV/2016,A-TRAVES CI.N..009/2016 SPVRH/SEMA,PARA O PROC.380852016
2016NE00014 29/02/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. SAL.FAM.INSSREF. AO MES DE MAR/2016 ,ATRAVES DA CI. 031/2016 /SPV-RH SEMA, PARA O PROC.62744/2016
2016NE00213 28/03/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF. REFORCO DO SALARIO FAMILIA INSS DO MES DE ABRIL/16 DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 85074/16
2016NE00535 28/04/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF.REFORCO DO SAL.FA-MILIA INSS DO MES DE MAI/2016 DESTA SECRETARIA CONFORME CI.087/2016 SPV.RH/SEMA, PROC.110608/2016
2016NE00879 25/05/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF.REFORCO DO SAL.FA-MILIA INSS DO MES DE JUN/2016, CI.123/2016 SPV.RH/SEMA, ATRAVES DO PROC.N..138767/2016
2016NE01326 28/06/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF.REGULARIZACAO DO /SAL.FAMILIA DO INSS JUL/ 2016,CI.149/16 SPV.RH/SE-MA,ATRAVES DO PROC.1614222016
2016NE01384 27/07/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF.REGULARIZACAO DO SAL.FAMILIA INSS AGO/2016CI.198/2016 SPV.RH.SEMA /ATRAVES DO PROC.187716/16
2016NE01435 29/08/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REF. A SALARIO FAMILIA INSS DO MES DE SETEMBRO CONF. PROC. 216065/16
2016NE01461 27/09/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO SAL.FAM.INSS DA FOLHA DE PAGT..PESS-AL DESTA SEC. REF. AO MESDE OUT/2016,CI.259/16.SPVRH/SEMA ATRAVES DO PROC..238316/2016
2016NE01523 26/10/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.SAL.FAM.INSS,REF. AO MES DE NOV/2016 ,ATRAVES CI.305/2016 SPV -RH/SEMA, PROC.262061/2016
2016NE01651 23/11/2016 58,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REGULARIZACAODO SAL.FAM.INSS DA FOLHA/PES.DESTA SEC. REF.AO MESDE DEZ/2016,CI.316/2016 -SPV.RH/SEMA PROC. 282486/2016
2016NE01663 21/12/2016 58,32 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CCANCELAMENTO DO SALDO DANE 003
2016NE01674 29/12/2016 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00001 28/01/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00015 29/02/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00208 29/03/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00592 28/04/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00946 25/05/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01398 28/06/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01484 27/07/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01552 29/08/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01598 27/09/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01647 26/10/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01759 23/11/2016 0,00 58,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01849 21/12/2016 0,00 58,32 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00003 28/01/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00018 29/02/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00219 29/03/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00594 29/04/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00949 25/05/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01413 30/06/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01488 27/07/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01555 29/08/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01601 27/09/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01650 26/10/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01762 23/11/2016 0,00 0,00 58,32
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01851 21/12/2016 0,00 0,00 58,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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