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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00019

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 3.799,98

Descrição

NE REF. A FORNECIMENTO DEASSINATURAS DE JORNAIS IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 07/03/2016

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 85007/15

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00019 07/03/2016 4.793,75 3.799,98 3.799,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A FORNECIMENTO DEASSINATURAS DE JORNAIS IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA.
2016NE00019 07/03/2016 4.793,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE019 CONF. SOLICITADO PROC.85007/15
2016NE01657 21/12/2016 -993,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00411 18/04/2016 0,00 633,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00418 18/04/2016 0,00 633,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00420 18/04/2016 0,00 633,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00814 16/05/2016 0,00 633,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01158 10/06/2016 0,00 633,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01477 21/07/2016 0,00 633,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00479 27/04/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB00481 27/04/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB00483 27/04/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00480 27/04/2016 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00482 27/04/2016 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00484 27/04/2016 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00696 16/05/2016 0,00 0,00 17,67
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL00816 16/05/2016 0,00 0,00 -17,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB00839 30/05/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00840 30/05/2016 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB01140 16/06/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01141 16/06/2016 0,00 0,00 17,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB01326 21/07/2016 0,00 0,00 615,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01327 21/07/2016 0,00 0,00 17,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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