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Dados até: 03/05/2024

Atualizado em: 04/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02095

Favorecido

DANIELA MARIA SILVA MAXIMO

CPF/CNPJ: 83005080315

Valor: R$ 3.746,60

Endereço: CD MARFIM II BL 07B AP 305 JD ELDO-RADO, RUA X RETIRO NATAL,TURU

Municipio: SAO LIS

Estado: MA

Descrição

11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSOSALARIAL DE DIAS TRABA-LHADOS NO PERIODO DE 04 A23/03/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGPES

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/07/2016

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 90425/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02095 08/07/2016 3.746,60 3.746,60 3.746,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMPENHO REF. A REEMBOLSOSALARIAL DE DIAS TRABA-LHADOS NO PERIODO DE 04 A23/03/2016
2016NE02095 08/07/2016 3.746,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL03922 08/07/2016 0,00 3.746,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB02466 08/07/2016 0,00 0,00 3.746,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB02502 08/07/2016 0,00 0,00 3.189,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL03955 08/07/2016 0,00 0,00 -3.746,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02595 20/07/2016 0,00 0,00 145,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02594 20/07/2016 0,00 0,00 412,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais