Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01422
CPF/CNPJ: 19559024000103
Valor: R$ 7.028.301,82
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 56783/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01422 | 12/05/2016 | 2.046.399,89 | 7.028.301,82 | 7.028.301,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE VIGILANCIA DESARMADAOSTENSIVA E CONTI-NUA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOSCONFORME CONTRATO N.08/16
|
2016NE01422 | 12/05/2016 | 2.046.399,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01442 REF.A SERVICO DE SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADA.
|
2016NE01786 | 13/06/2016 | 4.334.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01422 REF PAZ SEGURANCA REF A PRES-TACAO DE SERVICO DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA.
|
2016NE04631 | 20/12/2016 | 647.901,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02758 | 16/05/2016 | 0,00 | 743.178,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03293 | 09/06/2016 | 0,00 | 743.178,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03747 | 01/07/2016 | 0,00 | 704.949,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04491 | 04/08/2016 | 0,00 | 704.949,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05154 | 29/08/2016 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06270 | 27/09/2016 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07220 | 03/11/2016 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07984 | 28/11/2016 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL08802 | 20/12/2016 | 0,00 | 826.409,18 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01698 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.749,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01697 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 624.270,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01699 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.158,94 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02061 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.431,79 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02059 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.749,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02058 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 616.838,33 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02060 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.158,94 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02393 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.049,49 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02391 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.544,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02390 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 585.107,87 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02392 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.247,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02868 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.049,49 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02867 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.544,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02866 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 585.107,87 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02869 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.247,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03277 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03276 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03275 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03278 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03674 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03672 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03671 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03673 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04292 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04290 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04289 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04291 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04808 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04806 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04805 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04807 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05288 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.264,09 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05287 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.905,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05286 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 685.919,62 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05289 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.320,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |