Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01422

Favorecido

TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 19559024000103

Valor: R$ 7.028.301,82

Descrição

37005 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE VIGILANCIA DESARMADAOSTENSIVA E CONTI-NUA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOSCONFORME CONTRATO N.08/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/05/2016

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 56783/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01422 12/05/2016 2.046.399,89 7.028.301,82 7.028.301,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE VIGILANCIA DESARMADAOSTENSIVA E CONTI-NUA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOSCONFORME CONTRATO N.08/16
2016NE01422 12/05/2016 2.046.399,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01442 REF.A SERVICO DE SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADA.
2016NE01786 13/06/2016 4.334.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE01422 REF PAZ SEGURANCA REF A PRES-TACAO DE SERVICO DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA.
2016NE04631 20/12/2016 647.901,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02758 16/05/2016 0,00 743.178,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03293 09/06/2016 0,00 743.178,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03747 01/07/2016 0,00 704.949,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04491 04/08/2016 0,00 704.949,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05154 29/08/2016 0,00 826.409,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06270 27/09/2016 0,00 826.409,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07220 03/11/2016 0,00 826.409,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07984 28/11/2016 0,00 826.409,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08802 20/12/2016 0,00 826.409,18 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB01698 16/05/2016 0,00 0,00 81.749,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB01697 16/05/2016 0,00 0,00 624.270,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01699 16/05/2016 0,00 0,00 37.158,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02061 09/06/2016 0,00 0,00 7.431,79
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB02059 09/06/2016 0,00 0,00 81.749,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB02058 09/06/2016 0,00 0,00 616.838,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02060 09/06/2016 0,00 0,00 37.158,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02393 01/07/2016 0,00 0,00 7.049,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB02391 01/07/2016 0,00 0,00 77.544,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB02390 01/07/2016 0,00 0,00 585.107,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02392 01/07/2016 0,00 0,00 35.247,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02868 04/08/2016 0,00 0,00 7.049,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB02867 04/08/2016 0,00 0,00 77.544,42
PAGAMENTO (700214)
2016OB02866 04/08/2016 0,00 0,00 585.107,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02869 04/08/2016 0,00 0,00 35.247,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03277 29/08/2016 0,00 0,00 8.264,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB03276 29/08/2016 0,00 0,00 90.905,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB03275 29/08/2016 0,00 0,00 685.919,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03278 29/08/2016 0,00 0,00 41.320,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB03674 27/09/2016 0,00 0,00 8.264,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB03672 27/09/2016 0,00 0,00 90.905,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB03671 27/09/2016 0,00 0,00 685.919,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB03673 27/09/2016 0,00 0,00 41.320,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04292 03/11/2016 0,00 0,00 8.264,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB04290 03/11/2016 0,00 0,00 90.905,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB04289 03/11/2016 0,00 0,00 685.919,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04291 03/11/2016 0,00 0,00 41.320,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04808 28/11/2016 0,00 0,00 8.264,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB04806 28/11/2016 0,00 0,00 90.905,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB04805 28/11/2016 0,00 0,00 685.919,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04807 28/11/2016 0,00 0,00 41.320,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB05288 20/12/2016 0,00 0,00 8.264,09
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2016OB05287 20/12/2016 0,00 0,00 90.905,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB05286 20/12/2016 0,00 0,00 685.919,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05289 20/12/2016 0,00 0,00 41.320,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais