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Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00316

Favorecido

SAAE - CODO

CPF/CNPJ: 06109789000108

Valor: R$ 911,10

Descrição

39041 EMPENHO REF. A SAEE- SER-VICO DE AGUA E ESGOTO CO-DO DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO 2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUCIRET03

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/02/2016

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 19326/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00316 12/02/2016 924,00 911,10 911,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAEE- SER-VICO DE AGUA E ESGOTO CO-DO DOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO 2016.
2016NE00316 12/02/2016 924,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00316
2016NE04747 28/12/2016 -12,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00488 26/02/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01488 04/04/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02363 02/05/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02782 16/05/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03181 03/06/2016 0,00 247,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04004 13/07/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL04691 12/08/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL05201 30/08/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL07524 11/11/2016 0,00 120,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL08104 30/11/2016 0,00 60,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL09013 26/12/2016 0,00 60,30 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00490 26/02/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (540999)
2016OB01068 04/04/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB01483 02/05/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB01723 16/05/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB01965 03/06/2016 0,00 0,00 247,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB02529 13/07/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB02981 12/08/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB03340 30/08/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB04500 11/11/2016 0,00 0,00 120,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB04858 30/11/2016 0,00 0,00 60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB04913 30/11/2016 0,00 0,00 60,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL08121 30/11/2016 0,00 0,00 -60,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB05434 26/12/2016 0,00 0,00 60,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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