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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00233
CPF/CNPJ: 13622580000109
Valor: R$ 562.320,00
Plano Interno: MAEQCRACREA
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 09/05/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 19738/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00233 | 09/05/2016 | 562.320,00 | 562.320,00 | 562.320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CADEIRA DE PROLIPROPILENO, COM ESTRUTURA DE PLASTICO REFORCADO, MODALIDADE GIRATORIA, SEM BRACO, COM ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA
|
2016NE00233 | 09/05/2016 | 562.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01406 | 20/09/2016 | 0,00 | 68.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01408 | 21/09/2016 | 0,00 | 187.440,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL02216 | 29/11/2016 | 0,00 | 153.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL02217 | 29/11/2016 | 0,00 | 153.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00930 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.440,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00940 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.160,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01409 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 306.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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