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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01037

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TASSO FRAGOSO

CPF/CNPJ: 97551531000104

Valor: R$ 59.287,84

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 36887/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01037 17/03/2016 86.585,06 44.994,16 44.994,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE01037 17/03/2016 86.585,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11843 30/12/2016 -27.297,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10929 23/09/2016 0,00 4.184,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10930 23/09/2016 0,00 2.974,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11019 26/09/2016 0,00 4.087,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11020 26/09/2016 0,00 4.267,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11027 26/09/2016 0,00 3.288,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17182 28/12/2016 0,00 7.079,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17183 28/12/2016 0,00 7.079,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17185 28/12/2016 0,00 2.747,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17188 28/12/2016 0,00 3.092,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL17189 28/12/2016 0,00 6.192,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09589 23/09/2016 0,00 0,00 4.184,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB09592 23/09/2016 0,00 0,00 2.974,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB09597 23/09/2016 0,00 0,00 2.974,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL10936 23/09/2016 0,00 0,00 -2.974,60
PAGAMENTO (700214)
2016OB09677 26/09/2016 0,00 0,00 4.267,30
PAGAMENTO (700214)
2016OB09680 26/09/2016 0,00 0,00 4.087,51
PAGAMENTO (700214)
2016OB09685 26/09/2016 0,00 0,00 3.288,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB14810 28/12/2016 0,00 0,00 7.079,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB14811 28/12/2016 0,00 0,00 7.079,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB14812 28/12/2016 0,00 0,00 2.747,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB14813 28/12/2016 0,00 0,00 3.092,46
PAGAMENTO (700214)
2016OB14814 28/12/2016 0,00 0,00 6.192,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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