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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00028

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 147.222.146,37

Descrição

EMPENHO REFERENTE A FOLHADE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO EXERCICIO/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 211124/16

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00028 29/01/2016 16.174.586,34 147.222.146,37 147.222.146,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO EXERCICIO/16
2016NE00028 29/01/2016 16.174.586,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC. E VANTAGENS DO MES DE FEVEREIRO/16
2016NE00128 26/02/2016 15.967.542,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00028 REFERENTE PAGAMENTO DE MAR/2016.
2016NE00233 23/03/2016 15.707.670,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC.E VANTAGENS DOMES DE ABRIL/2016
2016NE00396 29/04/2016 15.711.707,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC. E VANTAGENS DO MES DE MAIO/16
2016NE00500 25/05/2016 15.812.685,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC.E VANTAGENS DOMES DE JUNHO/2016.
2016NE00689 24/06/2016 20.952.220,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUL/16.
2016NE00830 27/07/2016 15.746.165,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA.
2016NE00831 27/07/2016 -1.648,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC. E VANTAGENS DO MES DE AGOSTO/16.
2016NE00966 29/08/2016 15.897.154,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL D VENC. E VANTAGENS DOMES DE SET/16
2016NE01104 28/09/2016 15.760.952,56 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMEPNHO POR VALOR INDEVIDO. CONF.SOLICITACAO DA UNIDADE GESTO RA
2016NE01108 28/09/2016 -15.760.952,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VENC E VANT DO MES DE SET/16
2016NE01110 28/09/2016 15.759.310,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2016NE01228 30/10/2016 15.670.828,21 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 1228/16
2016NE01229 30/10/2016 -15.670.828,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTIBRO/16 DE VENC. E VANTAGENS.
2016NE01232 30/10/2016 15.669.190,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO/16.
2016NE01245 30/10/2016 146,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 28/16 DO MES DE JANEIRO.
2016NE01253 07/11/2016 -16.174.586,34 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL04084 29/01/2016 0,00 -16.174.586,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00002 29/01/2016 0,00 16.174.586,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00092 26/02/2016 0,00 15.967.542,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00505 28/03/2016 0,00 15.707.670,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01140 29/04/2016 0,00 15.711.707,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01583 31/05/2016 0,00 15.812.685,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02123 27/06/2016 0,00 20.952.220,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02620 28/07/2016 0,00 15.744.516,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL03047 29/08/2016 0,00 15.897.154,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL03592 28/09/2016 0,00 15.759.310,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL04052 30/10/2016 0,00 15.669.190,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL04078 30/10/2016 0,00 146,66 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00005 29/01/2016 0,00 0,00 16.174.586,29
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00131 04/03/2016 0,00 0,00 15.967.542,69
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00572 29/03/2016 0,00 0,00 15.707.670,08
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01145 29/04/2016 0,00 0,00 15.711.707,98
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01590 31/05/2016 0,00 0,00 15.812.685,82
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02204 30/06/2016 0,00 0,00 20.952.220,05
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02624 28/07/2016 0,00 0,00 15.744.516,98
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL03078 30/08/2016 0,00 0,00 15.897.154,91
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL03640 30/09/2016 0,00 0,00 15.759.310,66
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL04054 30/10/2016 0,00 0,00 15.669.190,54
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL04080 30/10/2016 0,00 0,00 146,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL04068 03/11/2016 0,00 0,00 -161.745.586,29
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2016NL04276 16/11/2016 0,00 0,00 145.571.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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