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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00678

Favorecido

BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 11319217000185

Valor: R$ 20.052,43

Descrição

REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GEM AEREA NACIONAL,CONFORME CONTRATO NR.00003/2011

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTAGED

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  546 - Defesa Agropecuária

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 05/05/2016

Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Processo: 1396/2013

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00678 05/05/2016 12.000,00 20.052,43 20.052,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSA GEM AEREA NACIONAL,CONFORME CONTRATO NR.00003/2011
2016NE00678 05/05/2016 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DEPASSAGENS AEREA NACIONAL,CONFORME CONTRATO DE NR.00003/2011.
2016NE00960 31/05/2016 8.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE 678/2016,EM VIRTUDE DOENCERRAMENTO DO PROCESSO.
2016NE01356 13/07/2016 -447,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01272 23/05/2016 0,00 8.926,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2016NL01815 28/06/2016 0,00 11.126,03 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01085 23/05/2016 0,00 0,00 8.926,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB01561 28/06/2016 0,00 0,00 11.126,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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