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Dados até: 03/05/2024

Atualizado em: 04/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00001

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 3.808.107,69

Descrição

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSOAL

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 19347/16

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00001 29/01/2016 331.075,68 3.808.107,69 3.808.107,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016
2016NE00001 29/01/2016 331.075,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.O REFORCA DA F0LHA DE PGT DO MES MARCA/2016,CONF.NE.01 DO PROC.19347/16
2016NE00044 28/03/2016 326.762,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DA NE.01.DA FOLHA DE PGT DO MES ABRI/16,CONF.PROC.19347/16
2016NE00086 28/04/2016 333.802,81 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.001/16,DA FOLHA DE PGT DO MES MAIO,PROC.19347/16
2016NE00172 25/05/2016 330.244,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DA NE01 DO PROC.19347/16
2016NE00173 25/05/2016 -330.244,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REF.DA NE.01.DA FOLHA DE PGT DO MES DE MAIO;PROC.19347/16
2016NE00174 25/05/2016 330.936,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ESTORNO DA NE01 DO PROC.19347/16
2016NE00176 25/05/2016 -330.936,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DA FOLHA DO MES DE MAIO;REFORCO DA NE01.PROC.19347/16
2016NE00178 25/05/2016 330.936,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DA FOLHA DO MES DE JUNHO, REFORCO DA NE0001.PROC.19347/16
2016NE00225 28/06/2016 453.687,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE-01 DO SALARIO DO MES AGOSTO,PROC.1661420/16
2016NE00285 27/07/2016 328.854,89 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE-285
2016NE00286 27/07/2016 -191,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE.01 DO MES SETEMBRO,PROC.19347/2016
2016NE00349 30/08/2016 333.503,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE;00349
2016NE00352 31/08/2016 -191,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE.01 DO MES SETEMBRO/2016,PROC.19347/16
2016NE00431 28/09/2016 352.261,53 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DA NE.431,PROC.19347/16
2016NE00432 28/09/2016 -352.261,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.01 DO MES SETEMBRO/16,PROC.19347/2016
2016NE00433 28/09/2016 352.069,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.01,DO MES DE OUTUBRO,PROC.19347/16
2016NE00467 31/10/2016 329.790,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.O REFORCO DA NE.01,DOMES NOVEMBRO,PROC.19347/2016
2016NE00546 23/11/2016 322.946,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.01,DO MES DE DEZEMBRO;PROC.19347/2016
2016NE00672 27/12/2016 364.109,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 REFERENTE AFOLHA PESSOAL EXONERADOS MES DE DEZ/16
2016NE00676 28/12/2016 953,29 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 01
2016NE00681 30/12/2016 -0,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL00133 29/01/2016 0,00 -326.762,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL00678 29/01/2016 0,00 -330.936,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00001 29/01/2016 0,00 331.074,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00132 28/03/2016 0,00 326.762,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00134 28/03/2016 0,00 326.762,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00406 28/04/2016 0,00 333.802,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00677 25/05/2016 0,00 330.936,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL00679 25/05/2016 0,00 330.936,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01036 28/06/2016 0,00 453.687,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01190 27/07/2016 0,00 328.663,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01296 30/08/2016 0,00 333.311,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01477 28/09/2016 0,00 352.069,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01757 31/10/2016 0,00 329.790,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01945 23/11/2016 0,00 322.946,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02130 27/12/2016 0,00 364.109,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL02141 27/12/2016 0,00 953,29 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00006 18/02/2016 0,00 0,00 331.074,93
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00009 19/02/2016 0,00 0,00 331.074,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2016NL00008 19/02/2016 0,00 0,00 -331.074,93
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2016NL00140 28/03/2016 0,00 0,00 326.762,50
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00543 29/04/2016 0,00 0,00 333.802,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL00616 29/04/2016 0,00 0,00 -333.802,81
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00630 12/05/2016 0,00 0,00 333.802,81
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL00682 25/05/2016 0,00 0,00 330.936,07
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01038 27/06/2016 0,00 0,00 453.687,03
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01192 27/07/2016 0,00 0,00 328.663,01
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01298 30/08/2016 0,00 0,00 333.311,71
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01479 28/09/2016 0,00 0,00 352.069,65
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01759 31/10/2016 0,00 0,00 329.790,73
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01947 23/11/2016 0,00 0,00 322.946,76
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02140 27/12/2016 0,00 0,00 364.109,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02143 27/12/2016 0,00 0,00 953,29
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02173 31/12/2016 0,00 0,00 335.791,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL02172 31/12/2016 0,00 0,00 -335.791,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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