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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00666
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 107.628,82
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 07/04/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 22497/16
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00666 | 07/04/2016 | 107.628,82 | 107.628,82 | 107.628,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA E CIRCUITOS DE DADOS -REALIZADOS NAS ESCOLAS DESAO LUIS E REGIONAIS, NOMES DE JANEIRO/16.
|
2016NE00666 | 07/04/2016 | 107.628,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00889 | 07/04/2016 | 0,00 | 107.628,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05480 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 107.628,82 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5480/2016, POR MOTIVO DA CONTA DO CREDOR ESTA DIFERENTE.
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2016GR00135 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -107.628,82 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB06305 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 107.628,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |