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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00149
CPF/CNPJ: 05582081000107
Valor: R$ 308.019,76
Plano Interno: VIGILADM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 235995/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00149 | 01/03/2016 | 482.119,29 | 308.019,76 | 308.019,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLAS E PREDIOS VINCULADOS A SEEDUCNAS URES DE, SAO LUIS, RAPOSA, S. J. DE RIBAMAR EP. DO LUMIA
|
2016NE00149 | 01/03/2016 | 482.119,29 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DEEMPENHO, 149/2016, POR ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE08097 | 28/12/2016 | -174.099,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00179 | 04/03/2016 | 0,00 | 147.513,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01289 | 28/04/2016 | 0,00 | 160.506,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00201 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.513,23 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02306 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 160.506,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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