Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00403

Favorecido

OI MOVEL S/A

CPF/CNPJ: 05423963000111

Valor: R$ 140,13

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA REFERENTE AO PRO-CESSO N. 88001/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: COSCIP00001

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:  29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Dados da Emissão

Emissão: 24/08/2016

Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar

Processo: 88001/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00403 24/08/2016 140,13 140,13 140,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA REFERENTE AO PRO-CESSO N. 88001/2016.
2016NE00403 24/08/2016 140,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00659 24/08/2016 0,00 140,13 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00336 24/08/2016 0,00 0,00 140,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais