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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00341
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 72.678,83
Plano Interno: ALIMENTCBM
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/07/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 39600/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00341 | 12/07/2016 | 72.678,83 | 72.678,83 | 72.678,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00341 | 12/07/2016 | 72.678,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00558 | 14/07/2016 | 0,00 | 7.206,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00558 | 14/07/2016 | 0,00 | 45.971,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00558 | 14/07/2016 | 0,00 | 1.090,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00558 | 14/07/2016 | 0,00 | 4.660,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00559 | 14/07/2016 | 0,00 | 13.749,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00306 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.678,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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