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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00008

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 7.897.137,09

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM VALETRANSPORTE DO RESUMO FOLHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP2

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado

Processo: 00006/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00008 29/01/2016 0,75 7.897.137,09 7.897.137,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VALETRANSPORTE DO RESUMO FOLHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2016
2016NE00008 29/01/2016 0,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF VALE TRANSPORTE DA - FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMAM, MES DE JANEIRO 2016
2016NE00013 29/01/2016 510.932,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES 02/16
2016NE00269 10/03/2016 545.122,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REFERENTE AO VALE TRANS -PORTE DA FOLHA DE PESSOALMILITAR ATIVO DA PMMA MESDE MARCO/2016
2016NE00441 04/04/2016 567.432,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0008/2016 DA FOLHA DE PESSOA MILI- TAR ATIVO VALE TRANSPORTEREF A MES DE ABRIL/2016
2016NE00814 29/04/2016 619.550,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A NE 0005/16-DA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA, VALE -TRANSPORTE, MAIO/2016
2016NE00912 30/05/2016 764.658,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR MES DE JUNHO/2016
2016NE01107 27/06/2016 698.600,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00006/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA REF AO MES DE JULHO/2016
2016NE01591 12/07/2016 694.344,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA MES 08/2016
2016NE02001 31/08/2016 720.836,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORT DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 09/2016
2016NE02281 30/09/2016 699.298,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR DA PMMA, MES OUTUBRO/2016
2016NE02800 16/11/2016 703.622,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA 11/2016
2016NE02907 22/11/2016 734.535,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0008/2016 -REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR DA PMMA, DEZEMBRO/2016
2016NE03994 30/12/2016 638.206,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
2016NE04000 31/12/2016 -0,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00019 29/01/2016 0,00 510.932,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00263 10/03/2016 0,00 545.122,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL00601 04/04/2016 0,00 567.432,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01206 29/04/2016 0,00 619.550,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01412 30/05/2016 0,00 764.658,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01691 27/06/2016 0,00 698.600,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02140 28/07/2016 0,00 694.344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02624 31/08/2016 0,00 720.836,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL03226 30/09/2016 0,00 699.298,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL03824 16/11/2016 0,00 703.622,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL04016 23/11/2016 0,00 734.535,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL05567 31/12/2016 0,00 638.206,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01207 29/04/2016 0,00 0,00 619.550,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01180 11/05/2016 0,00 0,00 1.623.486,53
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01413 30/05/2016 0,00 0,00 764.658,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01692 27/06/2016 0,00 0,00 698.600,33
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02141 28/07/2016 0,00 0,00 694.344,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02625 12/09/2016 0,00 0,00 720.836,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL03227 30/09/2016 0,00 0,00 699.298,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL03825 16/11/2016 0,00 0,00 703.622,33
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL04017 23/11/2016 0,00 0,00 734.535,10
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL05568 31/12/2016 0,00 0,00 638.206,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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