Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 26/04/2024

Atualizado em: 27/04/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01523

Favorecido

ABBEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 04875854000172

Valor: R$ 969,60

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL COM FORNECIMENTODE CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRE-TARIA- SEDIHPOP. PREGAO ELETRONICO 00002/16.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MUNICIDOSO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4757 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/11/2016

Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Processo: 235942/16

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01523 16/11/2016 1.000,00 329,98 329,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL COM FORNECIMENTODE CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR. PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRE-TARIA- SEDIHPOP. PREGAO ELETRONICO 00002/16.
2016NE01523 16/11/2016 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO (2016NE01523) NO VALOR DE R$ 30,40.
2016NE01869 31/12/2016 -30,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01951 16/12/2016 0,00 329,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01590 26/12/2016 0,00 0,00 313,48
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02052 31/12/2016 0,00 0,00 16,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE01523 16/11/2016 1.000,00 0,00
Informações Gerais