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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02728

Favorecido

INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA

CPF/CNPJ: 42565697001755

Valor: R$ 6.944,00

Endereço: RUA DOS PEREQUITOS,QDRA.01 CASA 18

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA ANALISE FISICO-QUIMICAS_DE AMOSTRA DE QAV CONFORME OFICIO 481/16 SSP/ CTA, COLETA E ANALISE DE COMBUSTIVEL DE AVIACAO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMINISTRAR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/11/2016

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 199846/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02728 18/11/2016 6.944,00 6.944,00 6.944,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA ANALISE FISICO-QUIMICAS_DE AMOSTRA DE QAV CONFORME OFICIO 481/16 SSP/ CTA, COLETA E ANALISE DE COMBUSTIVEL DE AVIACAO.
2016NE02728 18/11/2016 6.944,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL10441 05/12/2016 0,00 6.944,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB04221 26/12/2016 0,00 0,00 104,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB04219 26/12/2016 0,00 0,00 6.169,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB04220 26/12/2016 0,00 0,00 347,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB04222 26/12/2016 0,00 0,00 322,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais