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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00716

Favorecido

INSS CONTRIBUICAO CLT

CPF/CNPJ: PF0000007

Valor: R$ 2.460.179,55

Descrição

CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVIDENCIA

Natureza da Despesa:  319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  271 - Previdência Básica

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 29/02/2016

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 0020911/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00716 29/02/2016 184.733,39 2.460.179,55 2.460.179,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO/2016
2016NE00716 29/02/2016 184.733,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO INSS MARCO/2016
2016NE01762 30/03/2016 185.499,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE INSS EMPREGADOR DEZEMBRO/2016
2016NE03127 20/05/2016 178.248,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE EMPREGADOR INSS MARCO/2016
2016NE03133 20/05/2016 209.098,60 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2016NE03146 20/05/2016 -178.248,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE A INSS EMPREGADOR ABRIL/2016
2016NE03147 20/05/2016 204.389,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. A COTA INSS EMPREGADOR DO MES DE JUNHO/2016
2016NE07031 14/09/2016 223.751,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REF. AO INSS EMPREGADOR DO MES DE JULHO/2016
2016NE07032 14/09/2016 209.212,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DO MES DE AGOSTO/2016
2016NE07110 20/09/2016 212.039,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR SETEMBRO/2016
2016NE09459 22/11/2016 204.619,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VLR. REFERENTE A INSS EMPREGADOR DO MES DE OUTUBRO/2016.
2016NE09490 22/11/2016 208.929,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2016NE09880 24/11/2016 216.670,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGUALARIZACAO DO INSS DEZEMBRO/2015.
2016NE11126 26/12/2016 178.248,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO INSS EMPREGADOR DO MES DE NOVEMBRO/2016.
2016NE11127 26/12/2016 223.307,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11339 30/12/2016 -0,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA REGULARIZACAO CONTABIL.
2016NE12467 30/12/2016 -321,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2016NL17616 29/02/2016 0,00 -321,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL01199 29/02/2016 0,00 184.733,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL04642 19/05/2016 0,00 185.499,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL04698 20/05/2016 0,00 209.098,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL04702 20/05/2016 0,00 204.389,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL10589 14/09/2016 0,00 223.751,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL10591 14/09/2016 0,00 209.212,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL10820 20/09/2016 0,00 212.039,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL14458 22/11/2016 0,00 204.619,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL14695 24/11/2016 0,00 208.929,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL14714 24/11/2016 0,00 216.670,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL16735 26/12/2016 0,00 178.248,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2016NL16739 26/12/2016 0,00 223.307,40 0,00
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2016NL04644 19/05/2016 0,00 0,00 185.499,37
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2016NL04709 20/05/2016 0,00 0,00 209.098,60
PAGAMENTO (530315)
Descrição:
2016NL04712 20/05/2016 0,00 0,00 204.389,76
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL05893 15/06/2016 0,00 0,00 184.733,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2016NL07275 30/06/2016 0,00 0,00 -185.499,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2016NL07276 30/06/2016 0,00 0,00 -209.098,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535315)
2016NL07277 30/06/2016 0,00 0,00 -204.389,76
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL07278 12/07/2016 0,00 0,00 185.499,37
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL07279 12/07/2016 0,00 0,00 209.098,60
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL07280 12/07/2016 0,00 0,00 204.389,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535305)
2016NL08468 30/07/2016 0,00 0,00 -321,02
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL10812 20/09/2016 0,00 0,00 223.751,66
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL10815 20/09/2016 0,00 0,00 209.212,70
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL10821 20/09/2016 0,00 0,00 212.039,78
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL14490 22/11/2016 0,00 0,00 204.619,69
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL14698 24/11/2016 0,00 0,00 208.929,62
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL14715 24/11/2016 0,00 0,00 216.670,22
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL16738 26/12/2016 0,00 0,00 178.248,39
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL16741 26/12/2016 0,00 0,00 223.307,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535305)
2016NL17564 30/12/2016 0,00 0,00 -321,02
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL17462 30/12/2016 0,00 0,00 321,02
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL17615 30/12/2016 0,00 0,00 321,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL17614 30/12/2016 0,00 0,00 -321,27
PAGAMENTO (530305)
Descrição:
2016NL17509 31/12/2016 0,00 0,00 321,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2016NL17508 31/12/2016 0,00 0,00 -321,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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