Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/05/2024

Atualizado em: 02/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01911

Favorecido

DANIELA MENEZES MOREIRA

CPF/CNPJ: 84241713300

Valor: R$ 994,50

Endereço: R.06 QD 17 ED.RIOIERA D'AREIA 110 SAO FRANCISCO

Municipio: SAO LUIS TEL. 235-0628

Estado: MA

Descrição

REF. A DIARIAS,SLZ/IMPERATRIZ/SLZ, CONF. RD 382/16VAL. 6 X 153,00 = 918,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 994,50

Classificação da Despesa

Plano Interno: DESENVEDU

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  368 - Educação Básica

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 103738/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01911 25/05/2016 994,50 994,50 994,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/IMPERATRIZ/SLZ, CONF. RD 382/16VAL. 6 X 153,00 = 918,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 994,50
2016NE01911 25/05/2016 994,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL03040 25/05/2016 0,00 994,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB05609 01/06/2016 0,00 0,00 994,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais