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Dados até: 06/05/2024

Atualizado em: 07/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01645

Favorecido

ANA SIMONE M.O. SANTOS

CPF/CNPJ: 50765558300

Valor: R$ 366,53

Endereço: XXXX XXXX

Municipio: XXXX

Estado: MA

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO0 CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES E TECNICOSDO PROJOVEM PERIODO 23 A29.05.2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROURBANO

Natureza da Despesa:  339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  361 - Ensino Fundamental

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:  10263506 - RESOLUCAO N. 008/2014

Dados da Emissão

Emissão: 20/05/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 98126/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01645 20/05/2016 366,53 366,53 366,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO0 CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES E TECNICOSDO PROJOVEM PERIODO 23 A29.05.2016
2016NE01645 20/05/2016 366,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2016NL02532 23/05/2016 0,00 366,53 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05207 23/05/2016 0,00 0,00 366,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05354 OB - 2016OB05207 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 24052016
2016NS00203 23/05/2016 0,00 0,00 -366,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB07510 30/06/2016 0,00 0,00 366,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais