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Dados até: 03/05/2024

Atualizado em: 04/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE04420

Favorecido

CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11915665000141

Valor: R$ 196.666,68

Descrição

REF.SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS URE DE SAO LUIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: READEQUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:  09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 15/09/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 201534/16

Processo Licitatório: CONCURSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE04420 15/09/2016 196.666,68 117.593,11 117.593,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS URE DE SAO LUIS.
2016NE04420 15/09/2016 196.666,68 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2016NL11262 15/09/2016 0,00 -117.593,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11261 12/12/2016 0,00 117.593,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL11275 12/12/2016 0,00 117.593,11 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB18541 13/12/2016 0,00 0,00 2.351,86
PAGAMENTO (700214)
2016OB18540 13/12/2016 0,00 0,00 103.893,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB18542 13/12/2016 0,00 0,00 5.879,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB18543 13/12/2016 0,00 0,00 5.468,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE04420 15/09/2016 79.073,57 79.073,57
Informações Gerais