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Dados até: 05/05/2024

Atualizado em: 06/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02313

Favorecido

FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO

CPF/CNPJ: 06145017000113

Valor: R$ 199.430,20

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE SEEDUC E UEMA, (CONVENENTE) E A FAPEAD ( INTERVENIENTE) OBJ. A JORNADADE ALFABETIZACAO DO MARANHAO, (SIM EU POSSO)CIRCULO DE CULTURA, 1@ FASE -2016/2016,

Classificação da Despesa

Plano Interno: SIMPOSSO114

Natureza da Despesa:  335041 - CONTRIBUICOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  361 - Ensino Fundamental

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4747 - Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 07/06/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 111065/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02313 07/06/2016 199.430,20 199.430,20 199.430,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE SEEDUC E UEMA, (CONVENENTE) E A FAPEAD ( INTERVENIENTE) OBJ. A JORNADADE ALFABETIZACAO DO MARANHAO, (SIM EU POSSO)CIRCULO DE CULTURA, 1@ FASE -2016/2016,
2016NE02313 07/06/2016 199.430,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2016NL03627 07/06/2016 0,00 199.430,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB06105 10/06/2016 0,00 0,00 199.430,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05380 OB - 2016OB06105 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 11062016
2016NS00234 10/06/2016 0,00 0,00 -199.430,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB06302 15/06/2016 0,00 0,00 199.430,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05386 OB - 2016OB06302 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16062016
2016NS00253 15/06/2016 0,00 0,00 -199.430,20
PAGAMENTO (700214)
2016OB06339 17/06/2016 0,00 0,00 199.430,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais