Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE06140

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 101.364,64

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 032/2016 FIRMADOENTRE SEDUC E A CLASI ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NA PRESTACAO DE 'SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARM

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 16/11/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 236012/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06140 16/11/2016 101.364,64 101.364,64 101.364,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 032/2016 FIRMADOENTRE SEDUC E A CLASI ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NA PRESTACAO DE 'SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARM
2016NE06140 16/11/2016 101.364,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL09927 16/11/2016 0,00 101.364,64 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB16618 18/11/2016 0,00 0,00 1.689,41
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB16617 18/11/2016 0,00 0,00 18.583,52
PAGAMENTO (700214)
2016OB16616 18/11/2016 0,00 0,00 73.235,96
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2016OB16619 18/11/2016 0,00 0,00 7.855,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais