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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05177
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 591.551,48
Plano Interno: LIMPEMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 13/10/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 197951/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE05177 | 13/10/2016 | 591.551,48 | 591.551,48 | 591.551,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO DE-CIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOS'PROFISSIONAIS LTDA. PRE -GAO PRESENCIAL N.24/2010.REFERENTE AO MES DE JUNHO2016, OBJET
|
2016NE05177 | 13/10/2016 | 591.551,48 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL08183 | 13/10/2016 | 0,00 | 591.551,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14782 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.859,19 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14780 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 108.451,11 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14784 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 378.099,99 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14783 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.295,96 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB14781 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.845,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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