Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE03124

Favorecido

GLORIA MARIA S COMIN

CPF/CNPJ: 12485780315

Valor: R$ 9.469,93

Endereço: R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS

Municipio: SAO LUIS - 227.27.28

Estado: MA

Descrição

ALUGUEL DO IMOVEL DE PRO-PRIEDADE DA SRA. GLORIA 'MARIA SOUSA COMIM, ONDE 'FUNCIONA A UNIDADE ESCO-LAR PROF. CARLOS CUNHA ,ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N. 170/2013, REFE -RENTE AO ME

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAFUND

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  361 - Ensino Fundamental

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 15/07/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 140382/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03124 15/07/2016 9.469,93 9.469,93 9.469,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALUGUEL DO IMOVEL DE PRO-PRIEDADE DA SRA. GLORIA 'MARIA SOUSA COMIM, ONDE 'FUNCIONA A UNIDADE ESCO-LAR PROF. CARLOS CUNHA ,ORIUNDO DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N. 170/2013, REFE -RENTE AO ME
2016NE03124 15/07/2016 9.469,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2016NL04840 15/07/2016 0,00 9.469,93 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB08001 18/07/2016 0,00 0,00 1.734,87
PAGAMENTO (700214)
2016OB08000 18/07/2016 0,00 0,00 7.735,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais