Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01747

Favorecido

OLGA SALGUEIRO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 00476146330

Valor: R$ 0,00

Endereço: SEDUC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMP.REF. A UMA DIARIAS EMEIA, PARA FORMACAO DE -EDUCADORES SOBRE O TEMA -DO TRABALHO ESCRAVO, EMPACO DO LUMIAR/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORMACAO

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 24/05/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 103321/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01747 24/05/2016 229,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A UMA DIARIAS EMEIA, PARA FORMACAO DE -EDUCADORES SOBRE O TEMA -DO TRABALHO ESCRAVO, EMPACO DO LUMIAR/MA.
2016NE01747 24/05/2016 229,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2016NE01889 25/05/2016 -229,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL02958 24/05/2016 0,00 -229,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL02784 24/05/2016 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)

Pgto em favor de: 26848198315 - SANDRA MARIA V SOARES LIMA
2016OB05340 25/05/2016 0,00 0,00 229,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB05340/16 PAGO INDEVIDO
2016GR00125 25/05/2016 0,00 0,00 -229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais