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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00666

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 107.628,82

Descrição

EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA E CIRCUITOS DE DADOS -REALIZADOS NAS ESCOLAS DESAO LUIS E REGIONAIS, NOMES DE JANEIRO/16.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 07/04/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 22497/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00666 07/04/2016 107.628,82 107.628,82 107.628,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AOS SERVICOS -PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA E CIRCUITOS DE DADOS -REALIZADOS NAS ESCOLAS DESAO LUIS E REGIONAIS, NOMES DE JANEIRO/16.
2016NE00666 07/04/2016 107.628,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00889 07/04/2016 0,00 107.628,82 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05480 30/05/2016 0,00 0,00 107.628,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5480/2016, POR MOTIVO DA CONTA DO CREDOR ESTA DIFERENTE.
2016GR00135 14/06/2016 0,00 0,00 -107.628,82
PAGAMENTO (700214)
2016OB06305 16/06/2016 0,00 0,00 107.628,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais