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Entenda Melhor

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Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00331

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 11060641000158

Valor: R$ 108.943,31

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAOPREDIAL NAS INSTALACOESADMINISTRATIVAS DA SEEDUCCOM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA ESPECIALIZADA, PECAS ORIGINAIS,TRANSPORTESASSISTENCIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: READEQUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 37028/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00331 28/03/2016 108.943,31 108.943,31 108.943,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENCAOPREDIAL NAS INSTALACOESADMINISTRATIVAS DA SEEDUCCOM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA ESPECIALIZADA, PECAS ORIGINAIS,TRANSPORTESASSISTENCIA
2016NE00331 28/03/2016 108.943,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00454 28/03/2016 0,00 108.943,31 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01232 29/03/2016 0,00 0,00 2.178,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01233 29/03/2016 0,00 0,00 1.823,71
PAGAMENTO (540999)
2016OB01231 29/03/2016 0,00 0,00 104.940,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais