Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00272

Favorecido

TELEMAR NORTE LESTE S.A

CPF/CNPJ: 33000118001060

Valor: R$ 2.236,68

Descrição

EMP.REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E CICUITO DEDADOS PRESTADOS PELA TELEMAR, CONTRATO 104/2011, -NA URE DE TIMON/MA, NO -MES DE JANEIRO/16.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 18/03/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 40730/16

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00272 18/03/2016 2.236,68 2.236,68 2.236,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E CICUITO DEDADOS PRESTADOS PELA TELEMAR, CONTRATO 104/2011, -NA URE DE TIMON/MA, NO -MES DE JANEIRO/16.
2016NE00272 18/03/2016 2.236,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00326 18/03/2016 0,00 2.236,68 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A
2016OB05483 30/05/2016 0,00 0,00 2.236,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5483/2016, CONTA DO CREDOR DIFERENTE
2016GR00138 14/06/2016 0,00 0,00 -2.236,68
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 33000118000179 - OI S/A
2016OB06304 16/06/2016 0,00 0,00 2.236,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais