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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00055
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 8.946,00
Plano Interno: LIMPEMEDIO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 243148/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00055 | 26/02/2016 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FAROIS DEEDUCACAO, UNIDADES DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTALDESTA SECRETARIA, PERIODODE NOVEMBRO
|
2016NE00055 | 26/02/2016 | 1.183.102,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL00058 | 26/02/2016 | 0,00 | 1.183.102,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00022 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 216.902,21 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00023 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.591,91 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00024 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.690,48 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00025 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.718,38 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00021 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 756.199,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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