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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00016

Favorecido

CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40432544000147

Valor: R$ 22.177,53

Descrição

EMPENHO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA

Classificação da Despesa

Plano Interno: TELEFONE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/03/2016

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 14881/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00016 02/03/2016 2.353,27 22.177,53 22.177,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA
2016NE00016 02/03/2016 2.353,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA
2016NE00049 19/04/2016 2.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FATURA
2016NE00112 09/06/2016 4.800,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
2016NE00139 05/07/2016 18.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 16
2016NE00286 08/11/2016 -4.975,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00552 13/06/2016 0,00 2.405,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00581 23/06/2016 0,00 2.802,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00582 23/06/2016 0,00 3.220,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00679 08/07/2016 0,00 3.232,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00830 22/08/2016 0,00 4.025,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00880 09/09/2016 0,00 3.619,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01039 26/10/2016 0,00 2.870,89 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00125 16/06/2016 0,00 0,00 2.405,66
PAGAMENTO (700214)
2016OB00141 05/07/2016 0,00 0,00 3.220,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB00142 05/07/2016 0,00 0,00 2.802,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00191 13/07/2016 0,00 0,00 3.232,84
PAGAMENTO (700214)
2016OB00255 09/09/2016 0,00 0,00 4.025,64
PAGAMENTO (700214)
2016OB00256 12/09/2016 0,00 0,00 3.619,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB00332 31/10/2016 0,00 0,00 2.870,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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