Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00035

Favorecido

UNITECH=RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 32578387000154

Valor: R$ 72.600,00

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS_DE MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO(STORAES).

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 17/02/2016

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 6319/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00035 17/02/2016 72.600,00 66.550,00 66.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS_DE MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO(STORAES).
2016NE00035 17/02/2016 72.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL00588 17/02/2016 0,00 -0,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00021 22/02/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00156 22/04/2016 0,00 6.050,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00158 22/04/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00218 10/05/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00336 27/06/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00365 08/07/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00452 18/08/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00540 15/09/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00714 10/11/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00726 14/11/2016 0,00 6.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00813 09/12/2016 0,00 6.050,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00021 22/02/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB00020 22/02/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00143 22/04/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00145 22/04/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB00142 22/04/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB00144 22/04/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00201 10/05/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00226 19/05/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00324 27/06/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00325 27/06/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00351 08/07/2016 0,00 0,00 5.747,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00352 08/07/2016 0,00 0,00 303,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00425 18/08/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00426 18/08/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00472 15/09/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00473 15/09/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00609 10/11/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00610 10/11/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00615 14/11/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00616 14/11/2016 0,00 0,00 302,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB00700 09/12/2016 0,00 0,00 5.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00701 09/12/2016 0,00 0,00 302,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais