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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00035
CPF/CNPJ: 32578387000154
Valor: R$ 72.600,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 6319/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00035 | 17/02/2016 | 72.600,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS_DE MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO(STORAES).
|
2016NE00035 | 17/02/2016 | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00588 | 17/02/2016 | 0,00 | -0,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00021 | 22/02/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00156 | 22/04/2016 | 0,00 | 6.050,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00158 | 22/04/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00218 | 10/05/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00336 | 27/06/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00365 | 08/07/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00452 | 18/08/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00540 | 15/09/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00714 | 10/11/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00726 | 14/11/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00813 | 09/12/2016 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00021 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00020 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00143 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00145 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00142 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00144 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00201 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00226 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00324 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00325 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00351 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00352 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00425 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00426 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00472 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00473 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00609 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00610 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00615 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00616 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00700 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00701 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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