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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00110

Favorecido

CONSULT INFORMATICA LTDA.

CPF/CNPJ: 02342048000103

Valor: R$ 21.000,00

Descrição

PRORROGACAO DO CONTRATO 13/2013-SCO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2016

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 93476/16

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00110 25/05/2016 21.000,00 21.000,00 21.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 13/2013-SCO.
2016NE00110 25/05/2016 21.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00361 07/07/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00435 05/08/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00522 14/09/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00590 06/10/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00706 07/11/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00786 02/12/2016 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00885 27/12/2016 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00348 07/07/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00353 08/07/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00407 05/08/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00408 05/08/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00457 14/09/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00460 14/09/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00513 06/10/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00514 06/10/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00598 07/11/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00599 07/11/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00672 02/12/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00673 02/12/2016 0,00 0,00 105,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00771 27/12/2016 0,00 0,00 2.895,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00772 27/12/2016 0,00 0,00 105,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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