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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00110
CPF/CNPJ: 02342048000103
Valor: R$ 21.000,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 25/05/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 93476/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00110 | 25/05/2016 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 13/2013-SCO.
|
2016NE00110 | 25/05/2016 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00361 | 07/07/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00435 | 05/08/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00522 | 14/09/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00590 | 06/10/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00706 | 07/11/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00786 | 02/12/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00885 | 27/12/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00348 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00353 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00407 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00408 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00457 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00460 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00513 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00514 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00598 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00599 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00672 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00673 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00771 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00772 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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