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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00053

Favorecido

SERASA S.A

CPF/CNPJ: 62173620000180

Valor: R$ 750.000,00

Descrição

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRO RESTRITIVO DE CONTRIBUINTES DE ICMS,IPVA E ITCD.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPTECNICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2016

Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Processo: 12504/16

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00053 08/03/2016 600.000,00 715.095,18 715.095,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRO RESTRITIVO DE CONTRIBUINTES DE ICMS,IPVA E ITCD.
2016NE00053 08/03/2016 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 53/2016, ADITIVO AO CONTRATO05/2016.
2016NE00267 17/10/2016 150.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL00505 08/03/2016 0,00 -109.701,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00149 18/04/2016 0,00 62.360,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00226 13/05/2016 0,00 197.651,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00302 14/06/2016 0,00 4.340,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00312 20/06/2016 0,00 2.017,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00314 20/06/2016 0,00 1.167,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00443 10/08/2016 0,00 52.333,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00502 30/08/2016 0,00 109.701,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00506 30/08/2016 0,00 109.701,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00567 22/09/2016 0,00 134.224,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00694 03/11/2016 0,00 19.581,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00734 21/11/2016 0,00 1.085,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL00874 20/12/2016 0,00 130.631,65 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00141 18/04/2016 0,00 0,00 3.118,01
PAGAMENTO (540999)
2016OB00140 18/04/2016 0,00 0,00 59.242,27
PAGAMENTO (700214)
2016OB00212 16/05/2016 0,00 0,00 187.768,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00213 16/05/2016 0,00 0,00 9.882,56
PAGAMENTO (700214)
2016OB00284 14/06/2016 0,00 0,00 4.123,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00285 14/06/2016 0,00 0,00 217,03
PAGAMENTO (700214)
2016OB00292 20/06/2016 0,00 0,00 1.916,53
PAGAMENTO (700214)
2016OB00294 20/06/2016 0,00 0,00 1.109,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00293 20/06/2016 0,00 0,00 100,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00295 20/06/2016 0,00 0,00 58,39
PAGAMENTO (700214)
2016OB00416 10/08/2016 0,00 0,00 49.716,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00417 10/08/2016 0,00 0,00 2.616,67
PAGAMENTO (700214)
2016OB00444 30/08/2016 0,00 0,00 104.216,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00445 30/08/2016 0,00 0,00 5.485,09
PAGAMENTO (700214)
2016OB00498 22/09/2016 0,00 0,00 127.512,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00499 22/09/2016 0,00 0,00 6.711,21
PAGAMENTO (700214)
2016OB00579 03/11/2016 0,00 0,00 18.602,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00580 03/11/2016 0,00 0,00 979,06
PAGAMENTO (700214)
2016OB00626 21/11/2016 0,00 0,00 1.031,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00627 21/11/2016 0,00 0,00 54,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB00764 20/12/2016 0,00 0,00 124.100,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00765 20/12/2016 0,00 0,00 6.531,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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