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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00504

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 78.916,60

Descrição

EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/16

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa:  339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  212 - Fortalecimento da Administração Tributária.

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2016

Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda

Processo: 110419/16

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00504 25/05/2016 44.903,70 78.916,60 78.916,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIO/16
2016NE00504 25/05/2016 44.903,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOME DE JUNHO/16.
2016NE00691 24/06/2016 34.013,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, 2016NE00504.
2016NE01608 28/12/2016 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL01584 31/05/2016 0,00 44.903,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2016NL02124 27/06/2016 0,00 34.013,40 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02205 30/06/2016 0,00 0,00 44.903,20
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL02206 30/06/2016 0,00 0,00 34.013,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais